El calendario fiscal 2023 ya está a la vuelta de la esquina.
Por ello, es crucial conocer las fechas de pago de los impuestos.
De esta manera, conseguiremos planificar mejor nuestra tesorería y podremos afrontar el pago sin incidencia.
Para planificar correctamente los pagos de impuestos y ayudarte a prevenir cualquier imprevisto, te recomendamos establecer una estrategia fiscal adecuada para tu negocio.
Cerrar los ojos a la realidad, te coloca en clara desventaja en el mundo empresarial y puede afectar negativamente a la financiación de tu negocio.
Sin una correcta planificación de la tesorería, es imposible disponer de liquidez para afrontar el pago de impuestos.
Si no queda otro remedio, siempre puedes aplazar el pago.
La Agencia Tributaria te permite hacerlo, pero sus costes e intereses son notablemente altos.
Generalmente, suele ser más recomendable recurrir a una financiación del negocio externa.
Como hemos mencionado, debes actuar con prudencia, sensatez y conocimiento de causa. Solo si tienes presente cuál es el calendario fiscal de 2023 conseguirás planificar con eficacia el pago de los tributos sin sobresaltos innecesarios.
Respecto a los pagos trimestrales del IVA, recuerda que, al emitir facturas a tus clientes, obtienes una parte de los ingresos que no son tuyos realmente. Según la actividad, corresponden al 4, el 10 o el 21 %.
Por ello, te conviene crear una hucha del IVA, es decir, ‘’ahorrar’’ y considerar intocables esas cantidades. Si realizas operaciones intracomunitarias en situación de recargo de equivalencia, también deberás tener en cuenta el pago del IVA.
Por otra parte, el IRPF se lleva alrededor del 20 % de lo que generas. Así que, resguarda también esa partida. Haz lo mismo con las retenciones de los alquileres (19 %) y las nóminas.
Administrar y gestionar la liquidez inmediata de una compañía exige llevar la contabilidad de forma ordenada.
Asimismo, controlar la tesorería y ejecutar un plan de financiación del negocio se convierten en procedimientos esenciales para sobrevivir.
Las fechas principales de la fiscalidad para autónomos y pymes que te conviene conocer en cuanto a pagos tributarios son:
– Hasta el día 20. Modelos 111 y 115. Es decir, declaraciones trimestrales de personal y profesionales, y retenciones de alquileres, respectivamente.
– Hasta el 31. Modelos 303 (trimestre del IVA), 130 y 131 (pago fraccionado del IRPF), 390 (resumen anual del IVA) y 180 (resumen anual de retención de alquileres). También hay que tramitar el modelo 190 (resumen anual del 111) y el 184 (ingresos, gastos y beneficio de ciertas sociedades no mercantiles). Por último, el 349 es una recapitulación sobre las declaraciones intracomunitarias.
Hasta el día 28 se puede presentar el modelo 347, correspondiente a la declaración anual del ejercicio anterior.
El modelo 720 recoge información sobre los bienes y los derechos ubicados fuera de España. La fecha límite es el 31 de marzo.
Las declaraciones del primer trimestre de 2023 han de entregarse en este mes. En la primera quincena, ya se puede presentar el modelo 100 o impuesto sobre la renta (borrador por Internet), así como el modelo 720 sobre bienes y derechos en el extranjero.
Hasta el 20 de abril, hay que cumplir con varios impuestos igual que en enero:
– Modelos 111, 115 y 303.
– Modelos 130, 131, 202 (pago fraccionado del impuesto sobre Sociedades), 309 y 349.
Desde principios de mayo al 30 de junio, presentación de la Renta (modelo 100).
El último día del mes vence el plazo de la Renta. Además, hasta el 24 de junio, toca el impuesto sobre el patrimonio (modelo 714).
Se repite el ciclo: hasta el 20, modelos 111, 115, 303, 130, 131, 309, 349 y 369. El Impuesto de Sociedades (200) tiene como límite el día 25.
Corresponden las declaraciones del tercer trimestre. De nuevo, los modelos 111, 115, 303, 130, 131, 202, 349 y 369.
Hasta el día 2, hay que declarar sobre el alquiler de viviendas turísticas en España (modelo 179). Sobre el 5, si se fraccionó el pago, termina la fecha de abono de la Renta. Asimismo, antes del 30, procede presentar los modelos 232 y 303.
El último mes del año incluye la gestión del modelo 202, correspondiente a la Renta de los no Residentes.
Como puedes observar, hay muchas fechas que debes tener en mente si no quieres tener problemas de liquidez en el pago de impuestos.
Por ende, te recomendamos contemplar meticulosamente el calendario fiscal 2023 en tu rutina empresarial.
En WorkCapital, estaremos encantados de ayudarte a superar estos períodos de estrés a través del descuento de pagarés o anticipos de facturas.
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